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在美国开展业务,中国卖家需要缴哪些税?

4种税款都有哪些?每一种都要缴纳?

在美国开展业务,中国卖家需要缴哪些税?

在美国开展业务的中国卖家越来越多,但是各州在税收政策上有所不同,对此许多卖家也是一头雾水,那么你们需要交哪些税款呢?

1、州所得税

如果你在一个以上的州经营业务,那么你将如何确定每个州的税收支付?从理论上讲,你只需要针对各个州的盈利缴纳税款以避免重复交税。但是,各州费率各有不同,且计算方法基于每个州内的销售额、每个州的工资单以及州内财产而定,具体情况较为复杂。因此,美国税务管理局列出了2019年企业所得税的州分配原则,卖家需遵照执行。

你必须在企业所在州提交纳税申报表。即使你的企业是不受州税影响的纳税中间实体,情况也是如此。

如果你是纳税实体的所有者,则必须在多个州提交个人所得税申报表。这不仅增加了纳税申报的复杂性,还增加了雇佣注册会计师或其他报税协助人的报税成本。

有些州允许业主提交综合报表。例如,独资经营者必须在有业务联系的每个州提交纳税申报表。

2、雇员预扣税

如果你在一个州开展业务,但在另外一个州的办事处还有当地员工,请你务必了解每个州的预扣税要求。例如,如果你的公司在新泽西州,在纽约也有员工,那么新泽西州员工的薪水则无需扣除纽约的所得税。

3、销售税

通常,每个州的销售税规则都规定了收款和汇款的义务。但是,现在大多数州都要求无论公司在哪个州,你都要向各州买家收取交易销售税。之前,美国最高法院批准南达科他州在征收销售税时使用“经济关系”。如果卖家在南达科他州的收入超过10万美元或者完成200次以上的交易,才需要缴纳销售税,免除了小额交易的销售税。

4、失业税

通常,你必须向员工工作的州支付州失业税。如果你在多个州开展业务且员工在多个地点工作,那么如何缴税?美国劳工部指南给卖家提供了帮助,这些准则旨在确保一位员工在多个州工作时,卖家只需交在一个州缴纳失业税。

(编译/雨果网 凌梓悦 )

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