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一、货主在货物入关后没有打算补缴税款(逃税)货物到达欧洲后人间蒸发,这种直接把自己放在了一个暴力抗法的境地; 二、货主降低了Duty的征收比例,VAT的整体缴纳水平并无变化,但是Duty的费用降低; 三、货主有办法降低自己的销项并持平在高于进项的水平;(....这条里面文章最多,我这里就讲不下去了)
观月
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亚马逊官方认可VAT专家J&P- Julia
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国家且超过远程销售法限额时需要再额外注册对应国家的VAT号。
葡萄咖啡
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VAT主要是两个主要概念组成,进项和销项。如果想避税,主要理论基础就是两句话:增大进项,降低销项。
进项的组成有哪些呢:
货物入关到英国/欧洲时征收的VAT;
租用当地仓库和办公室费用含有的VAT;
使用当地快递公司运费含有VAT;
第三方平台收取费含有VAT;
在当地购买的耗材等含有VAT;
会计公司做账服务含有VAT;
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销项的组成有哪些呢:
平台销售额含有VAT;
线下批发收入含有VAT;
给他人提供第三方服务收入含有VAT;
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在开始的时候已经说过,避税无非就是增大进项,降低销项,从而降低企业的增值部分达到降低VAT的补缴税款的目的。
说到这里很多人一定会质疑,那么常见的低报货值申报入关有何意义呢?有三个可能来解释这个问题,:
欧洲的税务流转
在【VAT中级知识】篇里,老狼说了关于使用英国VAT在其他欧盟国家清关进口的问题,说明了入关时缴纳的VAT退还希望渺茫,这句话的前提条件是货物直接在欧洲仓储并销售了,如果这些货物最终转运到了英国,那么是另一个处理方法,需要启动Non-Union VAT MOSS Return机制。当然,现在更为流行的做法是在转运国家申请免除入关VAT,理论基础是需要在产品最终仓储和消费国一次性完税(销售额的20%)打个比方,货物在荷兰鹿特丹等地转运,可在当地完成清关,然后打成小包转运到英国,这样可以在当地寻找货运公司办理入关免税服务,但请注意,这个方式是有两个先决条件,一个是合法的VAT,第二个是货物必须转运出境,其实这个政策有点保税的概念。
资金流转的方案
很多客人问询,在英国注册公司之后,需要缴纳VAT等税务,但由于开设英国银行账户困难导致财务流转出现障碍,如果处理?
方案一:
收款用P卡或者WF等第三方收款公司
HMRC对于VAT等税款支付是有接口的,所以可以使用中国银行支付税款、或者通过当地的税务代理代缴。
方案二:
使用英国公司名义注册香港的银行账户,推荐汇丰,可以直接完成收款和支付功能。
方案三:
使用英国公司名义注册英属马恩岛离岸账号(跟英国银行一致),完成支付和收款功能。但这种方式需要通过特殊中介来申请且有一定的费用,需要有英国人作为秘书,不过这种方式是最为靠谱的一种方式。
以上内容来自老狼
观月
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欧洲站官方推荐的VAT向导
https://litmustest.kpmg-vat-compliance.com/
八度火
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亚马逊官方认可VAT专家J&P- Julia
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如果你多账户绑定一个VAT,一个账户被盯上会牵连到其他所有账号,
有其他疑问可以联系:2790085319
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