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欧洲增值税小课堂2:欧洲站VAT怎么注册申报?各国申报频率?

全是干货!详解亚马逊欧洲站VAT注册、申请、申报。

欧洲增值税小课堂2:欧洲站VAT怎么注册申报?各国申报频率?

图片来源:泰税利)

9月份日历翻到最后几页,跨境卖家们终于要迎来2022年的最后一战——Q4销售旺季!当您将主要精力用于活动筹备和营销推广时,也请千万不要忽视万物之基:合规运营否则可能会面临轻税局查账罚款,商品下架或被封店的风险!

如何降低税务风险,优化企业合规管理?听一听Taxually泰税利的欧洲增值税小课堂第二节,充实巩固下您的税务知识储备吧!

第一问:什么是增值税申报?

泰税利:根据公司注册地、欧洲各国的增值税起征点、是否在当地有库存等因素,如要向欧洲相应国家的税局缴纳增值税,每个增值税注册人员都有义务针对每个相关时期提交增值税申报都有义务针对相应的截止时期,向相应国家的税务机构进行增值税申报,以便税务机关为您提供您在相关时期进行交易的信息,并向他们提供您应支付的增值税金额,如果您超额缴纳了增值税,还应收到税局退回的超额部分金额。

增值税申报流程包括了以下信息:从买家收取的增值税、向供应商支付的增值税,以及跨境销售、跨境收购和进出口相关信息。

第二问:多久进行一次增值税申报?

泰税利:许多欧洲国家地区要求每月或每季度进行增值税申报,具体的申报周期、缴税截止日期各不相同如未能按规定提供增值税税号,或发生漏报、逾期等,可能会导致补交罚款、暂停销售权限、封店。

第三问:欧洲站VAT税率是多少?

泰税利:虽然目标市场同为欧洲,但不同卖家需要实际缴纳的VAT税率并不是统一固定的,而是取决于不同的欧洲国家地区欧洲站对所有非免税商品和服务适用的标准增值税率不低于15%。而VAT税率也与商品类型相挂钩,有些欧洲国家/地区还为特定的商品类型设置了其他不同的额费率。所以每个欧洲站卖家需要缴纳的增值税税率和申报周报、截止日期一样,都有所差异,不能简单向其他卖家“抄作业”。

Taxually泰税利为大家整理了一份热门欧洲国家的标准税率表,供卖家参考:

欧洲增值税小课堂2:欧洲站VAT怎么注册申报?各国申报频率?

不尽相同的税率、合规规定、申报周期……听到就让人觉得头大!难道就没有轻松解决欧洲增值税合规问题的完美方案吗?

当然有!如果您是准备或已经在德国、英国、法国、意大利、西班牙、波兰、捷克共和国这7大欧洲国家开店的亚马逊欧洲站卖家,可选择Taxually泰税利与亚马逊增值税整合服务的合作,通过Taxually泰税利的智能化信息平台进行化繁为简的一站式VAT合规管理。从税号注册到自动申报,Taxually泰税利已经与亚马逊卖家生态系统实现无缝连接,无需人工进行繁杂操作,让您可将精力用于发展您的核心销售业务,轻松实现降本增效,大幅降低经营风险。

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(编辑:江同)

(来源:泰税利)

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