
前不久,亚马逊发布重要通知,提醒卖家提供必要信息完成欧洲增值税合规,若未能在规定时间内完成,平台将直接限制店铺操作和FBA,直至税号验证通过。
通知中还特别提醒西班牙卖家要注意税号使用场景的划分:以“N”开头的本土税号仅适用于本土销售,若卖家参与泛欧计划或进行跨境交易,需升级为以“ESN”开头的欧盟税号。据悉,9月30日是升级节点,建议符合要求的卖家尽量在此之前完成升级,否则产品将面临强制下架风险。
另外,增值税注册地址默认以法定地址为准,但卖家可根据实际情况,更新为符合欧盟税务要求的其他有效地址:
· 法定地址:政府和税务机构认可的默认法定地址,通常是公司注册地址;对于个人卖家,则可能是个人住处。
· 增值税集团代表:若增值税登记号登记的是增值税集团的地址,且与法定地址不同,请使用此地· 址。
· 财税代表:卖家委任作为当地税务机构联系人的财税代表的地址。
· 税务机构:增值税登记号所在国家/地区的税务机构办公室的官方地址。
· 服务提供商:负责管理卖家税务申报的服务提供商的地址。
· 其他:若与增值税登记号相关的地址不属于上述任何选项,可选择此选项。
总的来说,此次通知主要是强调欧洲VAT税号合规,缺少有效欧盟税号,或是在卖家平台提供的税务信息无效、缺失,又或是与税务机构数据库中的信息不匹配等,平台将对账户操作权限或FBA物流功能采取限制措施,直至税号合规验证通过。
欧洲税务监管日益严格!
税务合规称得上是欧洲市场的“入场券”,亚马逊规定,所有欧洲站卖家只要触发增值税纳税义务(含FBA 仓储、跨境销售、泛欧计划参与等场景),必须提交并通过有效欧盟税号验证。除了强制合规外,欧洲各站点还随时有可能拿税务“开刀”。比如曾轰动整个跨境圈的意大利VAT五万欧保证金,虽然目前并未实施,但也把卖家们折腾得够呛,同时也释放出“欧洲税务合规成本攀升”的信号。
查税补税更是层出不穷,去年大批卖家收到英国税务局的高额补税通知,今年德国税务局对跨境电商的稽查力度达到历史新高,亚马逊平台卖家和其他平台卖家,从德国VAT税号异常到历史VAT申报追溯,“补税+冻结资金+强制关店”的三连击席卷整个欧洲市场。
卖家如何做到税务合规?
VAT不合规将要面临平台销售限制、税务处罚、资金冻结、海关清关受阻、被列入税务黑名单等后果,若您想要大卖欧洲,务必要做到税务合规:
①全面核查店铺情况
哪些欧盟国家的FBA有库存、哪些站点有销售及销售模式是什么、远程销售是否超阈值、是否有参与泛欧计划……这些基础信息必须逐一梳理清楚,确保所有经营活动与当地税务要求匹配。
②及时注册VAT税号
务必要留意不同国家税号格式、税务代表、注册地址等要求,如果已有本土税号无法满足业务需求也要及时升级或申请欧盟格式税号。
③上传及验证
VAT税号登录亚马逊卖家中心→账户设置→税务设置→上传VAT注册号,若卖家后台显示税号状态为“已验证 - 等待采取措施”,无需进行额外操作,该状态下亚马逊系统将自动完成后台审核流程。
④按时申报和缴纳应付税款
若未按规定申报交税,欧洲相关国家税局会采取惩罚措施,例如征收应缴税额之外的罚金、滞纳金、利息等。另外,该国税局还会将该问题反映给您交易所在的平台,并要求该平台采取限制措施。
封面来源/图虫创意
(来源:积特知识产权)
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